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索引號: 486463207/201609-00001 組配分類: 財政決算
發(fā)布機構: 黨校 主題分類: 科技、教育
標題: 池州市委黨校2015年決算 文號:
成文日期: 2016-09-29 發(fā)布日期: 2016-09-29
廢止日期: 2017-09-29
池州市委黨校2015年決算
發(fā)布時間:2016-09-29 15:43 來源:2015年決算 字號:[默認 超大]

中共池州市委黨校2015年部門決算情況

 

  • 部門主要職能

市委黨校內設7個處室,外加機關黨委1個,7個處室中參照公務員管理的3個:辦公室、教務處、培訓處;教學教輔機構4個:馬克思主義基本理論教研室(黨史黨建教研室)、綜合教研室、理論研究室、圖書資料室(信息中心)。黨校編制69人,現(xiàn)有在職職工39人,退休職工27人。

根據《關于印發(fā)<中共池州市委黨校職能配置、內設機構和人員編制規(guī)定>的通知》 (池編 [2011]42號)精神,市委黨校主要職責是:

(一)根據中央、省委和市委對干部隊伍建設的要求,有計劃地輪訓和培訓縣處級干部、中青年干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記和鄉(xiāng)鎮(zhèn)長、黨員高級知識分子、理論宣傳骨干。

(二)以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導,圍繞黨的中心任務和市委、市政府的重大戰(zhàn)略部署,對重大現(xiàn)實問題開展專題研究,為教學和社會實踐服務,為市委、市政府科學決策服務。

(三)配合有關部門做好學員在黨校學習期間表現(xiàn)的考核和鑒定工作,并提出使用建議。

(四)根據公務員隊伍建設的要求,負責實施公務員的培訓工作;承擔有關部門委托的專業(yè)技術人員培訓工作。

(五)負責實施全市各民主黨派組織支部負責人以上人員、無黨派代表人士、民族宗教干部和民族宗教代表人士及黨外后備干部的培訓工作。

(六)負責指導縣委黨校工作。

(七)完成市委和省委黨校交辦的其他工作。

二、市委黨校2015年度部門決算說明

(一)2015年度收入支出決算情況說明

2015年度收入總計896.67萬元(含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結轉結余),支出總計896.67萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2014年相比,收、支總計各增加216.15萬元,增長24.11%,主要原因:一是財政撥款收入支出決算增加109.30萬元(見財政撥款收入支出決算情況說明);二是項目支出增加94.31萬元,為黨校綜合樓外墻維修和屋面防水工程,用事業(yè)基金彌補收支差額。

(二)2015年度收入決算情況說明

本年收入合計752.94萬元,其中:財政撥款收入678.64萬元,占90.13%;事業(yè)收入74.30萬元,占9.87%。

(三)2015年度支出決算情況說明

本年支出合計896.67萬元,其中:基本支出712.36萬元,占79.45%;項目支出184.31萬元,20.55%。

(四)2015年度財政撥款收入支出決算情況說明

2015年度財政撥款收入總計678.64萬元(含年初財政撥款結轉和結余),支出總計678.64萬元(含年末財政撥款結轉和結余),與2014年相比,財政撥款收、支總計各增加109.30萬元,增長16.11%,主要原因:一是因養(yǎng)老保險和工資制度改革,增加人員工資支出52.50萬元;二是退休人員增加工資31.12萬元;三是一人死亡撫恤金10.68萬元;四是綜合考核獎和招商引資獎勵比上年度增加15.72萬元。

(五)2015年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  1. 財政撥款支出決算總體情況

2015年度財政撥款支出678.64萬元,占本年支出的75.68%。與2014年相比,財政撥款支出增加109.30萬元,增長16.11%。(主要原因同財政撥款收入決算)

  1. 財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預算為534.45萬元,支出決算為678.64萬元,完成年初預算的126.98%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因:一是因養(yǎng)老保險和工資制度改革,所增加的人員工資支出56.91萬元;二是退休人員增加工資33.61萬元;三是一人死亡撫恤金10.68萬元;四是財政統(tǒng)一安排的預算追加綜合考核獎37.99萬元、招商引資獎勵5萬元。其中基本支出568.64萬元,占83.79%;項目支出110萬元,占16.21%。具體情況如下:

2.1 “一般公共服務”2015年度決算42.99萬元,比2014年增加15.72萬元,增長36.57%,主要原因是2014年度綜合考核獎有所提高。其中:“行政運行”決算5萬元,用于2014年度招商引資獎勵。“其他一般公共服務支出”決算37.99萬元,用于上年度綜合考核獎。

2.2 “社會保障和就業(yè)”2015年度決算134.21萬元,比2014年增加41.8萬元,增長31.15%,主要原因一是退休人員增加工資合計31.12萬元;二是一人死亡撫恤金10.68萬元。其中:“事業(yè)單位離退休”決算123.53萬元,主要用于所屬全額撥款事業(yè)單位退休人員支出。

2.3 “醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出”2015年度決算11.64萬元,與2014年持平。其中:“事業(yè)單位醫(yī)療”決算11.64萬元,主要用于全額撥款事業(yè)單位醫(yī)療保障方面的支出。

2.4 “住房保障支出”2015年度決算21.48萬元,比2014年增加0.05萬元,增長0%。其中:“住房公積金”決算21.48萬元,主要用于單位按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金支出。

2.5 “教育支出”2015年度決算468.32萬元,比2014年增加51.7萬元,增長11.04%,主要原因是因養(yǎng)老保險和工資制度改革,所增加的人員工資支出。其中基本支出358.32萬元,占76.51%;項目支出110萬元,占23.49%,主要用于黨校教學業(yè)務及干部培訓費、黨校信息化建設及圖書資料費、黨校科研經費等。

(六)2015年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2015年度財政撥款基本支出568.64萬元,其中人員經費513.06萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費55.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品服務支出、辦公設備購置等。

(七)2015年度政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市委黨校2015年度沒有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事項的情況說明

  1. 1. 政府采購情況

2015年度市委黨校政府采購支出總額13.5萬元,其中:政府采購貨物支出13.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.5萬元,占政府采購支出總額100%。

  1. 2. 國有資產占有使用情況

截止到2015年12月31日,市委黨校共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛;單位價值200萬以上的大型設備0臺(套)。

九、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(五)機關運行經費:機關運行經費指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件:1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財政撥款收入支出決算總表

  1. 一般公共預算財政撥款支出決算表

6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

      7.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

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